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GMPC認(rèn)證咨詢---化妝品生產(chǎn)許可檢查要點(diǎn)(三)

說明:

1.本《化妝品生產(chǎn)許可檢查要點(diǎn)》共105項(xiàng)檢查項(xiàng)目,其中關(guān)鍵項(xiàng)目26項(xiàng)、一般項(xiàng)目71項(xiàng)、推薦項(xiàng)目8項(xiàng);其中標(biāo)注“*”的項(xiàng)為關(guān)鍵項(xiàng),標(biāo)注“推薦”的項(xiàng)為推薦項(xiàng),其他為一般項(xiàng),推薦項(xiàng)的內(nèi)容不作為現(xiàn)場檢查的硬性要求。

2.檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求的項(xiàng)目統(tǒng)稱為“缺陷項(xiàng)目”,缺陷項(xiàng)目分為“嚴(yán)重缺陷”和 “一般缺陷”。其中關(guān)鍵項(xiàng)目不符合要求者稱為 “嚴(yán)重缺陷”,

一般項(xiàng)目不符合要求者稱為“一般缺陷”。

3.結(jié)果評定:

(1)如果拒絕檢查或者拒絕提供檢查所需要的資料,隱匿、銷毀或提供虛假資料的(包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)資料),直接判定不通過。

(2)嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目達(dá)到5項(xiàng)以上(含5項(xiàng)),判定不通過。

(3)所有缺陷項(xiàng)目之和達(dá)到20項(xiàng)以上(含20項(xiàng)),判定不通過。

(4)對于申請換發(fā)生產(chǎn)許可證的企業(yè),檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)目能夠立即改正的,應(yīng)立即改正;不能立即改正的,必須提供整改計(jì)劃。企業(yè)在提交整改報(bào)告和整改計(jì)劃并經(jīng)省級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門再次審核達(dá)到要求的,方可獲得通過。


21

企業(yè)應(yīng)建立實(shí)驗(yàn)室儀器和設(shè)備的管理制度,包括校驗(yàn)、使用、清潔、保養(yǎng)等。校驗(yàn)后的儀器設(shè)備應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)。

檢測儀器的使用環(huán)境應(yīng)符合工作要求。


評價(jià)方法:

現(xiàn)場抽查3—5款儀器,檢查是否有明顯的標(biāo)識(shí);

檢查核對是否有檢驗(yàn)室儀器設(shè)備清單及周期檢定計(jì)劃;檢查是否有校準(zhǔn)/檢定報(bào)告。

現(xiàn)場檢查儀器的使用環(huán)境是否符合文件的要求。


22

企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下規(guī)定對試劑、試液、培養(yǎng)基進(jìn)行管理:

22.1 應(yīng)從合格供應(yīng)商處采購,并按規(guī)定的條件儲(chǔ)存;

22.2已配制標(biāo)準(zhǔn)液和培養(yǎng)基應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí);

22.3 標(biāo)準(zhǔn)品、對照品應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。


評價(jià)方法:

檢查實(shí)驗(yàn)室的試劑、試液、培養(yǎng)基購買記錄,看是否從合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購;

檢查試劑、試液、培養(yǎng)基的存儲(chǔ)條件,看能否滿足相關(guān)的要求;

檢查標(biāo)準(zhǔn)液和培養(yǎng)基的配制記錄,現(xiàn)場檢查配制好的標(biāo)準(zhǔn)液和培養(yǎng)基的標(biāo)識(shí)信息是否符合要求;

現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn)品、對照品的管理,其標(biāo)識(shí)信息是否符合要求。


23

實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立檢驗(yàn)結(jié)果超標(biāo)的管理制度,對超標(biāo)結(jié)果進(jìn)行分析、確認(rèn)和處理,并有相應(yīng)記錄。


評價(jià)方法:

檢查超標(biāo)管理制度,詢問檢驗(yàn)員檢驗(yàn)結(jié)果超標(biāo)如何處理。


24

委托檢驗(yàn)的項(xiàng)目,須委托具有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn),并簽定委托檢驗(yàn)協(xié)議。委托外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)的項(xiàng)目,應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告中予以說明。


評價(jià)方法:

檢查委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的清單,看是否都具有資質(zhì);

檢查是否與委托檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)簽訂檢驗(yàn)協(xié)議;檢查近三個(gè)月的委托外部檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)情況。                  


25

*

質(zhì)量管理部門應(yīng)獨(dú)立行使物料、中間產(chǎn)品和成品的放行權(quán)。

企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物料放行制度,確保只有經(jīng)放行的物料才能用于生產(chǎn)。成品放行前應(yīng)確保檢查相關(guān)的生產(chǎn)和質(zhì)量活動(dòng)記錄。


評價(jià)方法:

檢查相關(guān)文件,看是否規(guī)定質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使物料、中間產(chǎn)品和成品的放行權(quán);抽查產(chǎn)品追溯,檢查物料和產(chǎn)品的放行是否經(jīng)過質(zhì)量管理部門的批準(zhǔn)。  

檢查是否建立物料及產(chǎn)品放行制度;

抽查產(chǎn)品追溯,檢查是否按照物料及產(chǎn)品放行制度執(zhí)行。                              


26

企業(yè)應(yīng)建立不合格品管理制度,規(guī)定不合格品的處理、返工、報(bào)廢等操作。


評價(jià)方法:

檢查企業(yè)的不合格品管理制度,是否明確規(guī)定不合格品的處理、返工、報(bào)廢等;                          

現(xiàn)場檢查是否有不合格品,詢問不合格品應(yīng)如何處理,反饋使用何種方式,是否有記錄。


27

*

不合格的物料、中間產(chǎn)品和成品的處理應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。企業(yè)應(yīng)建立專門的不合格品處理記錄,應(yīng)對不合格品進(jìn)行相應(yīng)的原因分析,必要時(shí)采取糾正措施。


評價(jià)方法:

檢查不合格品處理記錄是否有質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

檢查不合格品處理記錄是否采取了原因分析,糾正及糾正措施。


28

*

不合格的物料、中間產(chǎn)品和成品應(yīng)有清晰標(biāo)識(shí),并專區(qū)存放。對于不合格品應(yīng)按照一定規(guī)則進(jìn)行分類、統(tǒng)計(jì),以便采取質(zhì)量改進(jìn)措施。


評價(jià)方法:

現(xiàn)場檢查不合格的物料、中間產(chǎn)品和成品是否有清晰標(biāo)識(shí),是否有專區(qū)存放。

是否對不合格品進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。


29

工廠應(yīng)保留返工產(chǎn)品記錄且記錄表明返工產(chǎn)品符合成品質(zhì)量要求,得到質(zhì)量管理部門的放行。


評價(jià)方法:

抽查3—5位員工,詢問何時(shí)需要返工,有無返工的情況發(fā)生。

檢查返工產(chǎn)品記錄,放行前是否得到批準(zhǔn)。


30

*

企業(yè)應(yīng)建立從物料入庫、驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等全過程的追溯管理制度,保證產(chǎn)品的可追溯性。


評價(jià)方法:

檢查企業(yè)的追溯管理制度,看是否包括物料入庫、驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等全過程。


31

推薦

企業(yè)應(yīng)實(shí)施質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理,對物料、生產(chǎn)過程、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的評估。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果,制定相應(yīng)的監(jiān)控措施并保證實(shí)施。相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評估記錄應(yīng)保留。

應(yīng)定期確認(rèn)并更新風(fēng)險(xiǎn)評估。


評價(jià)方法:

檢查企業(yè)是否建立質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度;

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估是否包括物料、生產(chǎn)過程、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié);

檢查企業(yè)是否根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果制定監(jiān)控措施,檢查相關(guān)記錄,看監(jiān)控措施是否按照計(jì)劃落實(shí)。

檢查是否定期確認(rèn)更新風(fēng)險(xiǎn)評估。


32

企業(yè)應(yīng)制定內(nèi)審制度,包括內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表,規(guī)定內(nèi)審的頻率等。企業(yè)應(yīng)定期對本要點(diǎn)的實(shí)施進(jìn)行系統(tǒng)、全面的內(nèi)部檢查,確保本要點(diǎn)有效實(shí)施。


評價(jià)方法:

檢查企業(yè)是否有文件規(guī)定定期開展內(nèi)部審核。

檢查最近一次的內(nèi)審實(shí)施情況,看是否按計(jì)劃開展內(nèi)部審核。


33

內(nèi)審員不應(yīng)檢查自己部門,內(nèi)審人員應(yīng)獲得相應(yīng)資格或者通過培訓(xùn)以及其他方式證實(shí)能勝任,知悉如何開展內(nèi)審。


評價(jià)方法:

檢查內(nèi)審員是否審核自己部門,詢問內(nèi)審人員如何開展審核,是否勝任。


34

檢查完成后應(yīng)形成檢查報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容包括檢查過程、檢查情況、檢查結(jié)論等。內(nèi)審結(jié)果應(yīng)反饋到上層管理層。

對內(nèi)審不符合項(xiàng)應(yīng)采取必要的糾正和預(yù)防措施。


評價(jià)方法:

檢查最近一次的內(nèi)審報(bào)告,看不符合項(xiàng)是否都采取了必要的糾正和預(yù)防措施,糾正和預(yù)防措施是否有效,結(jié)果是否得到驗(yàn)證。  審核的報(bào)告是否反饋到上層管理層。



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